Налоговое планирование. Оптимизация налоговой нагрузки и минимизация налоговых рисков

г. санкт-петербург
Открытая дата
семинар
2 дня (15 часов)
30 200


Приглашаем принять участие в Семинаре
«Налоговое планирование. Оптимизация налоговой нагрузки и минимизация налоговых рисков»
Приглашаются:
    • Главные бухгалтеры, бухгалтеры, руководители и специалисты бухгалтерских служб.
    • Специалисты по налогообложению.
    • Аудиторы, руководители финансово-экономических служб.
    • Руководители и сотрудники бухгалтерских служб.
В ходе мероприятия Вы получите:
    • Законный комплекс действий налогоплательщика, направленных на уменьшение налоговых платежей предприятия.
    • Инструменты налогового планирования (учетная политика, спец режимы, льготы, законодательные нормы НК РФ, ставки).
    • Судебно-арбитражную практику и позицию ФНС России по «дроблению бизнеса».
    • Рекомендацию налогового органа, по самостоятельной оценке, рисков в соответствии с Концепцией планирования выездных налоговых проверок.
В стоимость мероприятия входит:
  • Комплект авторских материалов.
  • Сертификат в объёме 15 часов
Формат обучения:
  • Очное с присутствием в центре повышения квалификации в г. Санкт-Петербург
В нашем центре предусмотрена гибкая система скидок:
  • Зарегистрируйтесь и оплатите обучение заранее и получите скидку:
    за 45 дней до начала - скидка 15%
    за 30 дней до начала - скидка 10%
  • При участии 2-х специалистов и более от одной организации предоставляется скидка в размере 5%.
  • *скидки НЕ суммируются

Оказывается помощь в бронировании гостиниц
Программа семинара:

Модуль 1. Налоговое планирование. Договорная работа — основа налогового планирования для снижения налоговых рисков на предприятии

  • Налоговое планирование – законный комплекс действий налогоплательщика, направленных на уменьшение налоговых платежей предприятия.
  • Граница между законной оптимизацией и уклонением от уплаты налогов. Как обоснованная налоговая выгода может стать необоснованной налоговой выгодой и привлечь внимание контролеров.
  • Методы налогового планирования в 2024 году (учетная политика, спец режимы, льготы, законодательные нормы НК РФ, ставки).
  • Договорная политика предприятия и ее роль в налоговом планировании и уплате налогов в бюджет.
  • Договор. Налоговые правила и риски. Управление налоговыми рисками в договоре.
  • Переквалификация договора налоговыми органами и ФСС (договор займа, договор с самозанятыми, ИП, ГПХ, договор комиссии и агентский договор и т.д).
  • Договор и ст.54.1 НК РФ. Реальное исполнение договора: от деловой цели до получения обоснованной налоговой выгоды.
  • Организация работы по проверке контрагентов и мероприятиям по должной и коммерческой осмотрительности.
  • Налоговая оговорка как договорная конструкция. Перспективы применения в 2024 году. Возможность взыскания убытков с контрагента с учетом судебно-арбитражной практики и разъяснений Минфина РФ, ФНС России.

Модуль 2. Структурирование бизнеса как вид налогового планирования. «Дроблении бизнеса» — это проблема бизнеса или способ налогового планирования. Налоговая безопасность и управление налоговыми рисками в ходе взаимодействия с налоговыми органами

  • Структурирование бизнеса. Реорганизация компании: использование реорганизационных процедур присоединения.
  • Применение специальных налоговых режимов в группах компаний. Налоговые риски и способы минимизации рисков.
  • Дробление бизнеса» — это проблема бизнеса или способ налогового планирования. Как отличить структурирование бизнеса от «дробления». Судебно-арбитражная практика и позиция ФНС России по «дроблению бизнеса».
  • Ст.54.1 НК РФ «Ограничение пределов прав налогоплательщика на налоговую экономию». Налоговая «реконструкция» — основания и последствия применения налоговым органом. Практическое применение обзора судебно-арбитражной практики для снижения налоговых рисков по вопросам ст.54.1 НК РФ.
  • Взаимодействие налогоплательщика и налогового органа в рамках изменений НК РФ в 2024 году.
  • Контрольная работа налоговых органов: выездные и камеральные налоговые проверки. Мероприятия налогового контроля (истребование документов (информации), осмотры, допросы, выемка). Взаимодействие органов МВД, СК РФ и ФНС РФ при проведении мероприятий налогового контроля.
  • Предпроверочный анализ налогового органа- вид аналитического контроля для замены ВНП в 2024 году.
  • «Добровольное уточнение налоговых обязательств» по результатам информационных писем, рабочих совещаний и комиссий в налоговом органе – «обязанность» налогоплательщика. Последствия представления уточненных налоговых деклараций.
  • Досудебное урегулирование споров с налоговым органом. Письменные возражения. Подача апелляционной жалобы на решения налоговых органов по ВНП и КНП.
  • Практика защиты прав налогоплательщика при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Рекомендации по эффективному ведению налоговых споров.


    * * *

    Записаться на мероприятие:

    ФИО контактного лица:

    Телефон:

    E-mail:

    Дата начала занятий:

    Дата окончания занятий:

    Количество участников:

    ФИО и должность первого участника:

    ФИО и должность второго участника:

    ФИО и должность третьего участника:

    Реквизиты для оформления договора:

    ФИО и должность подписанта договора:

    Откуда Вы о нас узнали:

    Промокод:

    *Нажимая кнопку, вы соглашаетесь, что ваша информация будет использована в соответствии с Политикой конфиденциальности, и даете свое согласие на обработку персональных данных.